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第四篇 注册会计师年度独立审计工作程序与操作

范第一幸 年度独立审计工作约定与计划、 独立审计准则、 审计风险、重要性与审计计划,第四幸 审计抽样第五幸 审计证据与审计工作底稿、 内部控制制度及其评审、 资产审计、 负债审计、 所有者权益审计、 收入、费用及利润审计、 特殊项目审计、 终结审计与审计报告、 注册会计师职业道德与法律责任
 本书目录:


序 篇2004年各大企业与上市公司年度会计信
息披露与审计监督国家最新政策文件及
相关法规制度解释
第一篇各大企业与上市公司会计信息披露最新准则
第一章 各大企业与上市公司会计信息披露内容
与格式准则
第二幸 各大企业与上市公司会计信息披露编报
规则
第三章 各大企业与上市公司会计信息披露规范
解释问答
第二篇 企业年度会计报表的编制与内部控制审核
管理
第一章 个别会计报表审计编制与审核管理
第二章 合并会计报表编制与审核管理
第三幸 会计报表附注编制与审核管理
第四章 年度内全部会计凭证填写与汇总报送规
范管理
第五幸 会计账簿填写与汇总报送规范管理
第六章 内部财务管理制度汇报规范管理
第七章 会计政策及会计核算方法汇报规范管理
第八章 重大购销合同和重大投资及融资合同文
件汇总报送规范管理
第九章 资产重组与企业改制财务文件汇总报送
规范管理
第十章 企业会计内部控制规定与管理
第三篇 企业内部审计原理与实务
第一章 企业内部审计总论
第二章 内部审计程序与方法
第三章 内部审计管理
第四章 内部审计文书
第五章 内部控制制度审计
第六章 财务收支审计
第七章 经济效益审计
第八章 建设项目投资审计
第九幸 经济合同审计
第十幸 经济责任审计
第四篇 注册会计师年度独立审计工作程序与操作
规范
第一幸 年度独立审计工作约定与计划
第二章 独立审计准则
第三章 审计风险、重要性与审计计划,
第四幸 审计抽样
第五幸 审计证据与审计工作底稿
第六章 内部控制制度及其评审
第七章 资产审计
第八章 负债审计
第九章 所有者权益审计
第十章 收入、费用及利润审计
第十一章 特殊项目审计
第十二章 终结审计与审计报告
第十三章 注册会计师职业道德与法律责任
第五篇注册会计师对被审计单位会计信息内部控
制进行测评的技术与方法
第一章 内部控制基本原理
第二章 内部控制测评原理与操作
第三章 销售和收款业务循环内部控制测评
第四章 采购和付款业务循环内部控制测评
第五章 生产和存货业务循环内部控制测评
第六章 货币资金业务循环内部控制测评
第七幸 工薪业务循环内部控制测评
第八章 固定资产业务循环内部控制测评
第九章 筹资和投资业务循环内部控制测评
第六篇最新企业会计准则
第七篇最新内部会计控制与职业道德制度法规
第八篇最新内部审计准则
第九篇最新独立审计准则
第十篇 管理与处罚各级单位各类违规违法行为相
关法律依据



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     资产的审计监督与检查技术、 负债的审计监督与检查技术、 所有者权益审计监督与检查技术、 利润审计监督与检查技术、 现金流量表审计监督与检查技术、 审计报告

虚假资产负债表的表现形式与审计要点

     资产负债表的编制与分析、 资产负债表的特点分类及作用、 资产负债表的格式、 资产负债表的编制、 资产负债表的分析、 虚假资产负债表的表现形式、 虚假资产类账户的表现开式、 虚假负现类账户的表现形式、 虚假资产负债表的审计、 虚假资产类账户的审计、 虚假负债类账户审计、 虚假所有者权益类账户审

 

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