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《内部审计准则与内部审计操作实务全书》


内部审计准则总论、 内部审计准则及其与外部审计的关系、 内部审计具体准则、 实施内部审计准则适用的审计技术、 内部审计准则在一般性审计业务中的应用、 内部审计准则在特殊性审计业务中的应用、 国际内部审计准则

 
编号:
HD-4335
 
规格:
16开2083页
 
册数:
全三卷
 
作者:
张明林
 
定价:
798.00
 
售价:
390
 
出版社:
黑龙江人民出版社
出版日期:2003年6月
 本书目录:
    《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署第一线号令)已于2003年3月4日发布,自2003年5月1日起施行。根据《审计署关于内部审计工作的规定》(以上简称《规定》),中国内部审计协会制定了《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和10个内部审计具体准则,于4月12日发布,自2003年6月1日起施行。新颁发的内部审计准则是以《中华人民共和国审计法》、《规定》为依据,在认真总结我国内部审计工作经验,充分借鉴了我国国家审计、社会审计、国际内部审计实务标准的基础上制订的,是对《规定》的进一步细化。已出台的具体准则有计划、通知书、证据、底稿、报告、内部控制审计、后续审计、舞弊的预防检查与报告、内部审计督导、内部审计与外部审计协调。全书以内审准则为主线,全面准确地介绍了内审准则及内审准则在各类内审项目和操作流程中的应用,理论联系实际,注重可操作性,是运用内审准则从事内审实际工作和处理内审业务不可多得的实务书籍。

目录
第一篇 内部审计准则总论
第一章 内部审计基本理论
第二章 内部审计的组织机构和人员
第三章 内部审计准则及其制定依据
第四章 有效实施内部审计准则的基本工作程序
第五章 内部审计人员职业道德规范与法律责任
第二篇 内部审计准则及其与外部审计的关系
第一章 内部审计基本准则及相关规定
第二章 内部审计准则与《审计法》的关系
第三章 内部审计准则与外部审计的关系
第三篇 内部审计具体准则
第一章 审计计划-内部审计准则公告释义、讲解及操作指南
第二章 审计通知书-内部审计准则公告释义、讲解及操作指南
第三章 审计证据-内部审计准则公告释义、讲解及操作指南
第四章 审计工作底稿-内部审计准则公告释义、讲解及操作指南
第五章 内部控制审计-内部审计准则公告释义、讲解及操作指南
第六章 舞弊的预防、检查与报告-内部审计准则公告释义、讲解及操作指南
第七章 审计报告-内部审计准则公告释义、讲解及操作指南
第八章 后续审计-内部审计准则公告释义、讲解及操作指南
第九章 内部审计督导-内部审计准则公告释义、讲解及操作指南
第十章 内部审计与外部审计的协调-内部审计准则公告释义、讲解及操作指南
第四篇 实施内部审计准则适用的审计技术
第一章 账项导向审计技术
第二章 系统导向审计技术
第三章 风险导向审计技术
第四章 统计抽样审计技术
第五章 计算机审计技术
第五篇 内部审计准则在一般性审计业务中的应用
第一章 财务收支审计
第二章 经济效益审计
第三章 经济责任审计与业绩综合评价
第六篇 内部审计准则在特殊性审计业务中的应用
第一章 价格审计
第二章 物资采购审计
第三章 购货与付款循环审计
第四章 建设项目内部审计
第五章 财经法律(合规责任)审计
第六章 管理责任审计
第七章 企业经济责任审计
第八章 财务信息与非财务信息报告鉴证审计
第九章 经济合同审计
第十章 离任审计
第七篇 国际内部审计准则
第一章 国际内部审计师协会
第二章 《内部审计实务准则》(1993)
第三章 《内部审计职业实务准则框架》(2000)
第四章 与国际内部审计组织的交流与合作
第五章 内部审计准则与独立审计准则的协调机构和成果




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