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《教育系统内部审计具体准则与审计方法技巧实用手册管理类》


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编号:
HD-4333
 
规格:
16开
 
册数:
三册+1CD
 
作者:
编委会
 
定价:
780.00
 
售价:
390
 
出版社:
管理类>银声音像出版社
出版日期:2004年5月
 本书目录:


第一编 内部审计具体准则
内部审计具体准则—审计计划
内部审计具体准则—审计通知书
内部审计具体准则—审计证据
内部审计具体准则—审计工作底稿
内部审计具体准则—内部控制审计
内部审计具体准则—舞弊的预防、检查与报告
内部审计具体准则—审计报告
内部审计具体准则—后续审计
内部审计具体准则—内部审计督导
内部审计具体准则—内部审计与外部审计的协调
内部审计具体准则—结果沟通
内部审计具体准则—遵循性审计
内部审计具体准则—评价外部审计工作质量
内部审计具体准则—分析性复核
内部审计具体准则—利用外部专家服务
第二编 教育系统内部审计工作总论
第一章 内部审计工作论述
第二章 审计署2003至2007年审计工作发展规划
第三章 审计机关审计项目质量控制办法
第四章 审计理论基本结构
第五章 内部审计管理
第三编 教育系统内部审计工作流程
第一章 系统内部控制
第二章 系统内部控制制度的调查、测试与评价
第三章 系统内部审计的分类和方法
第四章 系统内部审计的目标和范围
第五章 系统内部审计计划
第四编 教育系统内部审计工作内容与技巧方法
第一章 系统内部审计的帐目核查总论
第二章 系统支出循环审计
第三章 存货和固定资产循环审计
第四章 筹资与投资循环审计
第五章 货币资金业务审计
第六章 系统内部终结审计
第七章 系统内部审计报告
第八章 会计报表审计
第九章 会计报表审计常用技巧
第十章 会计报表审计业务工作审计程序表及审定表
第十一章 工薪与人力资源循环审计
第十二章 系统内部独立审计的实物监查
第五编 教育系统内部会计核算与财务管理
第一章 教育系统内部财务管理总论
第二章 教育系统会计核算基础
第三章 教育系统会计核算方法
第四章 教育系统资产的核算
第五章 教育系统负债的核算
第六章 教育系统支出的核算
第七章 教育系统收入的核算
第六编 教育系统内部审计工作制度建设与实务标准
第一章 系统内部审计规范与审计理论体系
第二章 系统内部审计目标
第三章 系统内部审计抽样
第四章 系统内部审计质量概述
第五章 系统内部审计质量控制
第六章 内部审计质量控制系统
第七章 内部审计信息的搜集
第八章 审计人员的职业道德与法律责任
第九章 内部审计证据和审计工作底稿
第七编 教育系统内部审计风险管理控制
第一章 内部审计风险涵义及特征
第二章 内部审计风险模型
第三章 供给导向的风险基础审计
第四章 供给导向的风险基础审计模型及其运用
第五章 实质性测试与检查风险
第八编 教育系统内部审计信息化
第一章 单位会计信息系统的应用
第二章 信息技术环境下的单位内部控制
第三章 计算机审计
第四章 单位信息系统操作实务
第九编 教育系统领导经济责任审计
第一章 任期经济责任审计的职能地位与作用
第二章 任期经济责任审计的对象与内容
第三章 经济责任审计的依据、证据与工作底稿
第四章 任期经济责任审计程序
第五章 领导干部任期社会经济责任与财经法纪责任审计
第六章 任期经济责任审计统计
第十编 教育系统内部审计法律依据
一、教育系统内部审计准则
二、教育系统单位内部控制制度评审实施办法
三、教育系统固定资产审计实施办法
四、教育系统内部审计工作规定
五、高等学校有关行政负责人经济责任审计实施办法
六、内部会计控制规范



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