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第三篇银行内部审计

现金资产审计 、信贷资产审计 、固定资产、无形资产及递延资产审计 、存款审计 、拆入资金与向中央银行借款审计 、所有者权益审计 、收入审计 、支出审计 、“小金库”审计 、纳税情况审计 、国内结算业务审计 、国际结算业务审计 、银行卡业务审计 、计算机应用审计
 本书目录:

第一篇银行内部控制概论
第一章内部控制理论的发展
第二章银行内部控制基本原则
第三章内部控制的过程
第四章计算机环境下的内部控制
第五章内部控制的分解和描述
第六章我国商业银行内部控制制度
第二篇银行内部控制实务操作
第一章银行信贷业务的内部控制
第二章银行资金业务的内部控制
第三章银行存款业务的内部控制
第四章银行中间业务的内部控制
第五章银行会计系统的内部控制
第六章银行计算机系统风险的内部控制
第三篇银行内部审计
第一章现金资产审计
第二章信贷资产审计
第三章固定资产、无形资产及递延资产审计
第四章存款审计
第五章拆入资金与向中央银行借款审计
第六章所有者权益审计
第七章收入审计
第八章支出审计
第九章“小金库”审计
第十章纳税情况审计
第十一章国内结算业务审计
第十二章国际结算业务审计
第十三章银行卡业务审计
第十四章计算机应用审计
第四篇银行内部控制测试评价
第一章测试评价的工具和证据
第二章内部控制测试评价步骤
第三章银行公司治理结构评价
第四章银行各项业务测试评价
第五章银行内部控制综合评价
第五篇银行业务检查实务撮作
第一章非信贷资产检查
第二章房地产信贷业务检查
第三章表外业务检查
第四章银行、证券交叉业务检查
第五章银行、保险交叉业务检查
第六章金融衍生产品业务检查
第七章汽车消费贷款业务检查
第八章资本充足性检查
第九章贷款五级分类检查
第六篇银行监管体系的构建
第一章有效监管理论
第二章现行监管制度框架
第三章制约监管有效性的主要因素
第四章构建有效监管体系的总体设想
第五章创新和完善有效监管体系
第六章构建对监管者的监督体系
第七篇银行业风险评估,防范与化解
第一章银行业风险定义的理论界定及其分类
第二章银行业风险的特征及其功能
第三章中国银行业风险的特殊生成机制
第四章银行业风险的评估和预警方法及其评价
第五章中国银行业风险的综合评价和预警模型
第六章银行业风险评估中的VaR模型及其比较
第七章中国银行业信用风险的VaR分析
第八章中国银行业风险的防范与化解
第八篇银行业违法行为表现查处法律依据.处罚标准.防治对策及典型例评析
第一章中国金融法律制度的发展与完善
第二章银行运营中犯罪的总体分析
第三章银行信贷业务中的违法行为表现查处法律依据及处罚标准
第四章银行筹资业务中的违法行为表现查处法律依据及处罚标准
第五章银行结算业务中的违法行为表现查处法律依据及处罚标准
第六章银行资金管理中的违法行为表现查处法律依据及处罚标准
第七章银行科技管理中的违法行为表现查处法律依据及处罚标准
第八章银行财会业务中的违法行为袭规查处法律依据及处罚标准
第九章银行综合管理中的违法行为表现查处法律依据及处标准
第十章银行运营中的犯罪舫治对策
第十一章银行犯罚典型案例评析
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