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《内部会计控制规范实施指南》


第六章附则内部会计控制的基本原理与现实意义第二章内部会计控制的现实意义、内部会计组织和核算控制程序与方法第十章 其他各行业通过会计会计制度设计进行会计控制、内部会计业务控制实务与案例第五章损益形成及处理内部会计控制、内部财务会计管理控制实务与案例第八章财务会计管理制度综合设计典型案例、会计和税收造假投资实务与案例第十六章 税收造假与控制、会计造假控制综合案例……、内部审计监督控制实务与案例

 
编号:
HD-3484
 
规格:
16开
 
册数:
全四册
 
作者:
覃伟
 
定价:
880.00
 
售价:
440
 
出版社:
吉林科学技术出版社
出版日期:
 本书目录:
    编写目的:*规范单位会计行为,保证会计资料真实、完整。*堵塞漏洞,消除隐患,防止并及时发现,纠正错误及舞弊行为,保护单位资产的安全、完整。*确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。权威性:本书由中国人民大学、中央财经大学、首都经贸大学、财政部财科所、对外经贸大学、北京工商大学的专家、教授联合编著。实用性:本书多层次、多视角、全方位地设计了企业内部会计控制实施的具体方案千余款,具有很强的实用性与可操作性。

目录:
内部会计控制规范--基本规范(试行)
第一章 总则
第二章 岗位分工及授权批准
第三章 现金和银行存款的管理
第四章 票据有关印章的管理
第五章 监督检查
第六章 附则内部会计控制规范--货币资金(试行)
第一章 总则
第二章 内部会计控制的目标和原则
第三章 内部会计控制的内容
第四章 内部会计控制的方法
第五章 内部会计控制的检查
第六章 附则第一编 内部会计控制的基本原理与现实意义
第一章 内部会计控制的基本原理
第二章 内部会计控制的现实意义第二编 内部会计组织和核算控制程序与方法
第一章 通过会计机构的设计进行会计控制
第二章 通过会计人员的设置进行会计控制
第三章 通过会计科目的设计进行会计控制
第四章 通过会计凭证的设计进行会计控制
第五章 通过帐簿的设计进行会计控制
第六章 通过企业财务会计报告制度设计进行会计控制
第七章 通过成本核算制度的设计进行会计控制
第八章 通过管理成本会计制度的设计进行会计控制
第九章 工业企业通过会计要素业务会计制度设计进行会计控制
第十章 其他各行业通过会计会计制度设计进行会计控制第三编 内部会计业务控制实务与案例
第一章 购进环节内部会计控制
第一节 购进环节内部会计控制实务与案例
第二节 存货购进实质性会计控制实务与案例
第三节 固定资产购进实质性会计控制实务与案例
第二章 销售环节内部会计控制
第三章 生产环节内部会计控制
第四章 筹资与投资环节内部会计控制
第五章 损益形成及处理内部会计控制第四编 内部财务会计管理控制实务与案例
第一章 通过内部财务管理体制设计进行会计控制
第二章 通过资金筹集管理制度设计进行会计控制
第三章 通过资产管理制度设计进行会计控制
第四章 成本与费用管理制度设计
第五章 通过销售收入管理制度设计进行会计控制
第六章 通过利润及分配管理制度设计进行会计控制
第七章 通过财务评价制度的设计进行会计控制
第八章 财务会计管理制度综合设计典型案例第五编 会计和税收造假投资实务与案例
第一章 会计造假及其控制
第二章 会计基础工作造假与控制
第三章 会计操作技术造假与控制
第四章 货币资金造假与控制
第五章 应收及预付款项核算会计造假与控制
第六章 存货核算会计造假与控制
第七章 投资核算会计造假与控制
第八章 固定资产核算会计造假与控制
第九章 无形资产和其他资产核算会计造假与控制实务与案例
第十章 负债核算会计造假与控制
第十一章 所有者权益核算会计造假与控制
第十二章 成本和费用核算会计造假与控制
第十三章 损益核算会计造假与控制
第十四章 利润核算会计造假与控制
第十五章 行政事业单位主要会计造假与控制
第十六章 税收造假与控制第六编 会计造假控制综合案例
如何控制银行存款一收一付,销售折价据为已有的问题?
如何控制过期汇票,不办理退款的问题?
……第七编 内部审计监督控制实务与案例
第一章 资产审计控制
第二章 负债审计控制
第三章 所有者权益审计控制
第四章 收入的审计控制
第五章 成本与费用审计控制
第六章 损益的审计控制
第七章 会计报告综合审计控制
第八章 行政事业单位审计控制



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