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第五篇 金融机构内部审计操作实务

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 本书目录:


第一篇 金融机构内部审计总论
第一章 内部审计概论
第二章 内部审计制度
第三章 内部审计机构与人员
第四章 内部审计职业道德
第五章 内部审计的法律责任
第六章 内部审计与外部审计的有效协调
第二篇 金融机构内部审计工作计划与审计程序
第一章 金融机构内部审计工作计划
第二章 金融机构内部审计工作程序
第三篇 金融机构内部审计工作方法与技术
第一章 金融机构内部审计取证
第二章 金融机构内部审计工作方法
第三章 统计抽样审计取证
第四章 帐项基础审计技术
第五章 系统导向审计技术
第六章 风险导向审计技术
第七章 计算机审计技术
第四篇 内部审计具体准则及操作
第一章 审计计划—内部审计准则
第二章 审计通知书—内部审计准则
第三章 审计证据—内部审计准则
第四章 审计工作底稿—内部审计准则
第五章 内部控制审计—内部审计准则
第六章 舞弊的预防、检查与报告—内部审计准则
第七章 审计报告—内部审计准则
第八章 后续审计—内部审计准则
第九章 内部审计督导—内部审计准则
第五篇 金融机构内部审计操作实务
第一章 金融机构内部审计规范
第二章 金融机构财务收支审计
第三章 金融机构会计报表审计
第四章 金融机构财务报告审计
第五章 金融机构经济效益审计
第六章 金融机构内部控制制度审计
第七章 金融机构建设项目内部审计
第八章 金融机构物资采购审计
第九章 金融机构购货与付款循环审计
第十章 金融机构经济责任审计
第十一章 金融机构合规则任(财经法律)审计
第十二章 金融机构管理责任审计
第十三章 金融机构经济合同审计
第十四章 金融机构离任审计
第六篇 金融机构内部审计报告与内部审计管理
第一章 金融机构内部审计报告
第二章 金融机构内部审计质量管理
第三章 金融机构审计目标管理
第四章 金融机构审计档案管理
第五章 金融机构内部审计风险控制
第六章 金融机构内部控制测评技术与方法
附录:相关法律法规


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