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第四篇 内部审计实务

内部审计概论、 内部控制系统、 内部审计证据、准则和工作底稿、 内部审计程序、 内部审计方法、 会计错弊审计、 会计报表审计、 会计效益审计、 经济责任审计、 基本建设审计、 基建工程审价、 兼并、歇业和破产审计、 资产评估、 计算机审计、 内部审计报告及后续审计、 内部审计管理
 本书目录:


第一篇 内部审计常用法律法规
第二篇 审计基础
第一章 概述
第二章 审计执业规范
第三章 职业责任与法律责任
第四章 审计目标与审计范围
第五章 审计程序与审计证据
第六章 审计计划与初步审计策略
第七章 审计风险、重要性和固有风险分析
第八章 内部控制及其测试与评价
第九章 审计证据与审计工作底稿
第三篇 审计实务
第一章 销售与收款循环审计
第二章 购货与付款循环审计
第三章 生产与服务循环审计
第四章 筹资与投资循环审计
第五章 货币资金审计
第六章 特殊项目审计
第七章 终结审计
第八章 验资、盈利预测审核及内部控制审核
第九章 电算化审计
第十章 审计鉴证
第十一章 舞弊审计
第十二章 政府审计
第十三章 审计报告
第四篇 内部审计实务
第一章 内部审计概论
第二章 内部控制系统
第三章 内部审计证据、准则和工作底稿
第四章 内部审计程序
第五章 内部审计方法
第六章 会计错弊审计
第七章 会计报表审计
第八章 会计效益审计
第九章 经济责任审计
第十章 基本建设审计
第十一章 基建工程审价
第十二章 兼并、歇业和破产审计
第十三章 资产评估
第十四章 计算机审计
第十五章 内部审计报告及后续审计
第十六章 内部审计管理
第五篇 中国内部审计准则序言
第一章 概述
第二章 内部审计准则的制定依据、目标
第三章 内部审计准则体系
第四章 内部审计准则的约束力、适用范围
第五章 制定程序、发布、修订与解释
第六章 比较分析
第六篇 内部审计基本准则
第一章 概述
第二章 实务操作
第三章 比较分析
第七篇 内部审计人员职业道德规范
第一章 概述
第二章 实务操作
第三章 比较分析
第八篇 内部审计具体准则
第一章 内部审计计划准则
第二章 内部审计通知书准则
第三章 内部审计证据准则
第四章 内部审计工作底稿准则
第五章 内部控制审计准则
第六章 舞弊的预防、检查与报告准则
第七章 内部审计报告准则
第八章 后续审计准则
第九章 内部审计督导准则
第十章 内部审计与外部审计的协调准则
第九篇 审计报告编制技术
第一章 审计取证和审计工作底稿编制
第二章 审计报告概述
第三章 审计报告编制的程序
第四章 审计报告的内容


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